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索引号: 051-20191230-00103588 发布机构:
发文日期: 2019-09-09 主题分类: 财政信息
关键词:

湖南省人民检察院2018年度部门决算

来源: 发布时间:2019-09-09 浏览次数: 【字体:

第一部分 湖南省人民检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 湖南省人民检察院2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 湖南省人民检察院2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 湖南省人民检察院概况

 

一、部门职责

根据《宪法》和《人民检察院组织法》规定,湖南省人民检察院作为法律监督机关,对最高人民检察院和省人大负责,受省人大及其常委会监督并报告工作,接受最高人民检察院和中共湖南省委领导。主要任务是领导全省各级人民检察院依法履行法律监督职责,确保宪法和法律在全省统一正确实施。主要职责有:

(一)贯彻最高人民检察院、中共湖南省委和省人大的决策部署,领导全省各级人民检察院的工作,规划和部署全省检察工作任务。

(二)受理群众报案、控告、举报、申诉和犯罪嫌疑人投案自首,做好案件分流;依法办理和交办、督办有关控告、举报、刑事申诉、国家赔偿和司法救助案件;初核举报线索,开展举报奖励和保护工作。受理当事人及其法定代理人、近亲属的刑事、民事、行政申诉。

(三)依法办理监察委员会调查移送的职务犯罪案件,对犯罪嫌疑人决定采取包括逮捕在内的强制措施,进行补充侦查,提起公诉,对职务犯罪案件的审判和刑罚的执行依法进行监督。

(四)对依照法律规定由其办理的刑事案件行使侦查权。

(五)复核各市州公安机关不服不批准逮捕的案件;对提请延长侦查羁押期限的案件决定是否批准延长;批准本院侦查部门重新计算侦查羁押期限,审查办理报请核准追诉案件。办理死刑(包括死缓)上诉、抗诉案件,被告人提起上诉,省高级人民法院决定开庭审理的二审和再审案件,市(州)院受理审查起诉的请示案件。领导、指导全省各级人民检察院对刑事犯罪案件的审查逮捕、审查起诉工作。

(六)领导全省各级人民检察院依法对刑事侦查、刑事审判、刑罚执行实行法律监督。

(七)领导全省各级人民检察院依法对民事行政生效裁判实施监督;对损害国家利益、社会公共利益的调解进行监督;对民事行政审判人员违法行为及民事行政审判中的违法情形进行监督;对执行活动实施监督;督促行政机关履行职责,支持起诉;负责办理公益诉讼案件。

(八)组织并承担全省检察系统对审查逮捕、审查起诉、刑事执行检察、民事行政检察等移送案件中的技术性证据的审查工作,组织相关重大疑难案件的会检

(九)抓好检察机关队伍建设和思想政治工作;提请任免有关人员法律职务。

(十)规划和指导全省检察机关的计划财务和装备等后勤保障工作。

(十一)负责应当由省人民检察院承办的其他事项。

二、机构设置

(一)内设机构设置

湖南省人民检察院机关本级现有28个内设机构,分别为:办公室、干部管理处、检察官管理处、宣传综合处、干部教育处、职务犯罪检察部、公诉处一处、公诉处二处、公诉处三处、侦查监督一处、侦查监督二处、民事行政检察处、刑事执行检察局、控告检察处、申诉检察处、检务督察处(案件管理中心)、警务处、法律政策研究室、人民监督员办公室、监察处、机关党委、检察技术处、网络信息处、计划财务装备处、后勤服务中心、生态环境资源检察处、铁路运输检察处、离退休人员工作办公室。

(二)决算单位构成

湖南省检察机关实行省以下人财物统一管理的管理体制。2018年湖南省人民检察院部门决算包括机关本级决算和所属单位决算,全省共有149个单位的部门决算纳入省级决算管理,其中省级院1个,国家检察官学院湖南分院1个、铁路运输检察院3个、市州院14个,县市(区)院及派出院130个,具体包括:

 

序号

单位名称

序号

单位名称

1

 湖南省人民检察院本级

76

 汉寿县人民检察院

2

 国家检察官学院湖南分院

77

 桃源县人民检察院

3

 长沙铁路运输检察院

78

 临澧县人民检察院

4

 长沙铁路衡阳运输检察院

79

 石门县人民检察院

5

 怀化铁路运输检察院

80

 澧县人民检察院

6

 长沙市人民检察院本级

81

 安乡县人民检察院

7

 长沙市芙蓉区人民检察院

82

 津市市人民检察院

8

 长沙市天心区人民检察院

83

 常德市白洋堤地区人民检察院

9

 长沙市岳麓区人民检察院

84

 张家界市人民检察院本级

10

 长沙市开福区人民检察院

85

 张家界市永定区人民检察院

11

 长沙市雨花区人民检察院

86

 张家界市武陵源区人民检察院

12

 长沙县人民检察院

87

 慈利县人民检察院

13

 长沙市望城区人民检察院

88

 桑植县人民检察院

14

 浏阳市人民检察院

89

 益阳市人民检察院本级

15

 宁乡县人民检察院

90

 益阳市赫山区人民检察院

16

 长沙市星城地区人民检察院

91

 益阳市资阳区人民检察院

17

 衡阳市人民检察院本级

92

 桃江县人民检察院

18

 衡阳市雁峰区人民检察院

93

 安化县人民检察院

19

 衡阳市石鼓区人民检察院

94

 沅江市人民检察院

20

 衡阳市珠晖区人民检察院

95

 南县人民检察院

21

 衡阳市蒸湘区人民检察院

96

 益阳市大通湖区人民检察院

22

 衡阳市南岳区人民检察院

97

 郴州市人民检察院本级

23

 衡南县人民检察院

98

 郴州市北湖区人民检察院

24

 衡阳县人民检察院

99

 郴州市苏仙区人民检察院

25

 衡山县人民检察院

100

 资兴市人民检察院

26

 衡东县人民检察院

101

 桂阳县人民检察院

27

 祁东县人民检察院

102

 宜章县人民检察院

28

 常宁市人民检察院

103

 永兴县人民检察院

29

 耒阳市人民检察院

104

 嘉禾县人民检察院

30

 衡阳市华新地区人民检察院

105

 临武县人民检察院

31

 衡阳市上堡地区人民检察院

106

 汝城县人民检察院

32

 株洲市人民检察院本级

107

 安仁县人民检察院

33

 株洲市荷塘区人民检察院

108

 桂东县人民检察院

34

 株洲市芦淞区人民检察院

109

 永州市人民检察院本级

35

 株洲市天元区人民检察院

110

 永州市冷水滩区人民检察院

36

 株洲市石峰区人民检察院

111

 永州市零陵区人民检察院

37

 醴陵市人民检察院

112

 祁阳县人民检察院

38

 株洲县人民检察院

113

 东安县人民检察院

39

 攸县人民检察院

114

 双牌县人民检察院

40

 茶陵县人民检察院

115

 道县人民检察院

41

 炎陵县人民检察院

116

 江永县人民检察院

42

 湘潭市人民检察院本级

117

 江华瑶族自治县人民检察院

43

 湘潭市岳塘区人民检察院

118

 宁远县人民检察院

44

 湘潭市雨湖区人民检察院

119

 新田县人民检察院

45

 湘潭县人民检察院

120

 蓝山县人民检察院

46

 湘乡市人民检察院

121

 怀化市人民检察院本级

47

 韶山市人民检察院

122

 怀化市鹤城区人民检察院

48

 邵阳市人民检察院本级

123

 沅陵县人民检察院

49

 邵阳市双清区人民检察院

124

 辰溪县人民检察院

50

 邵阳市大祥区人民检察院

125

 溆浦县人民检察院

51

 邵阳市北塔区人民检察院

126

 芷江侗族自治县人民检察院

52

 邵东县人民检察院

127

 麻阳苗族自治县人民检察院

53

 新邵县人民检察院

128

 中方县人民检察院

54

 隆回县人民检察院

129

 洪江市人民检察院

55

 洞口县人民检察院

130

 怀化市洪江人民检察院

56

 绥宁县人民检察院

131

 新晃侗族自治县人民检察院

57

 城步苗族自治县人民检察院

132

 会同县人民检察院

58

 武冈市人民检察院

133

 靖州苗族侗族自治县人民检察院

59

 新宁县人民检察院

134

 通道侗族自治县人民检察院

60

 邵阳县人民检察院

135

 娄底市人民检察院本级

61

 岳阳市人民检察院本级

136

 娄底市娄星区人民检察院

62

 岳阳市岳阳楼区人民检察院

137

 冷水江市人民检察院

63

 岳阳市云溪区人民检察院

138

 涟源市人民检察院

64

 岳阳市君山区人民检察院

139

 双峰县人民检察院

65

 岳阳市屈原管理区人民检察院

140

 新化县人民检察院

66

 平江县人民检察院

141

 湘西自治州人民检察院本级

67

 岳阳县人民检察院

142

 吉首市人民检察院

68

 华容县人民检察院

143

 泸溪县人民检察院

69

 湘阴县人民检察院

144

 凤凰县人民检察院

70

 临湘市人民检察院

145

 古丈县人民检察院

71

 汨罗市人民检察院

146

 花垣县人民检察院

72

 岳阳市荆剑地区人民检察院

147

 保靖县人民检察院

73

 常德市人民检察院本级

148

 永顺县人民检察院

74

 常德市武陵区人民检察院

149

 龙山县人民检察院

75

 常德市鼎城区人民检察院



  

二部分 湖南省人民检察院2018年度部门决算表

 


 

 

收入支出决算总表

 








公开01表

部门:湖南省人民检察院





金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

266,724.88

一、一般公共服务支出

28

520.46

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

290,153.27

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

1,952.38

六、其他收入

6

91,938.17

六、科学技术支出

33

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

34

540.28


8


八、社会保障和就业支出

35

16,090.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

11,351.34


10


十、节能环保支出

37

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

303.08


12


十二、农林水支出

39

11.32


13


十三、交通运输支出

40

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.43


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00


19


十九、住房保障支出

46

12,517.64


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00


21


二十一、其他支出

48

2,125.92


22



49


本年收入合计

23

358,663.05

本年支出合计

50

335,566.12

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

48,588.94

年末结转和结余

52

71,685.87


26



53


总计

27

407,251.99

总计

54

407,251.99

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。







 

收入决算表
















公开02表

部门:湖南省人民检察院







金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

358,663.05

266,724.88

0.00

0.00

0.00

0.00

91,938.17

201

一般公共服务支出

553.72

75.87

0.00

0.00

0.00

0.00

477.85

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.00

2010308

 信访事务

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.00

20104

发展与改革事务

73.87

73.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010401

 行政运行

73.87

73.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

31.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

31.67

2011102

 一般行政管理事务

31.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

31.67

20132

组织事务

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

2013201

 行政运行

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

20136

其他共产党事务支出

8.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.00

2013601

 行政运行

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.00

2013602

 一般行政管理事务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

432.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

432.18

2019901

 国家赔偿费用支出

28.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

28.30

2019999

 其他一般公共服务支出

403.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

403.88

204

公共安全支出

311,529.97

225,108.27

0.00

0.00

0.00

0.00

86,421.70

20402

公安

71.04

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

66.04

2040201

 行政运行

66.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

66.04

2040202

 一般行政管理事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20403

国家安全

11.95

11.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040302

 一般行政管理事务

11.95

11.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20404

检察

309,769.04

225,086.82

0.00

0.00

0.00

0.00

84,682.22

2040401

 行政运行

234,704.86

188,248.37

0.00

0.00

0.00

0.00

46,456.49

2040402

 一般行政管理事务

38,912.82

23,987.91

0.00

0.00

0.00

0.00

14,924.91

2040406

 侦查监督

2,283.87

2,252.87

0.00

0.00

0.00

0.00

31.00

2040407

 执行监督

2,055.75

2,020.12

0.00

0.00

0.00

0.00

35.63

2040408

 控告申诉

1,573.81

1,571.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2.36

2040409

 “两房”建设

13,893.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13,893.20

2040450

 事业运行

133.84

133.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.08

20405

法院

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040502

 一般行政管理事务

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20406

司法

4.10

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.10

2040602

 一般行政管理事务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040605

 普法宣传

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.10

2040699

 其他司法支出

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

20499

其他公共安全支出

1,671.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,671.34

2049901

 其他公共安全支出

1,671.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,671.34

205

教育支出

2,305.74

2,297.64

0.00

0.00

0.00

0.00

8.10

20508

进修及培训

2,305.74

2,297.64

0.00

0.00

0.00

0.00

8.10

2050803

 培训支出

2,305.74

2,297.64

0.00

0.00

0.00

0.00

8.10

207

文化体育与传媒支出

540.28

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

539.28

20701

文化

539.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

539.28

2070199

 其他文化支出

539.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

539.28

20704

新闻出版广播影视

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070499

 其他新闻出版广播影视支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

16,556.45

15,244.62

0.00

0.00

0.00

0.00

1,311.83

20805

行政事业单位离退休

16,306.63

15,232.07

0.00

0.00

0.00

0.00

1,074.56

2080501

 归口管理的行政单位离退休

491.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

491.93

2080504

 未归口管理的行政单位离退休

1,354.10

1,064.86

0.00

0.00

0.00

0.00

289.24

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

14,228.92

14,125.40

0.00

0.00

0.00

0.00

103.52

2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

56.43

41.81

0.00

0.00

0.00

0.00

14.62

2080599

 其他行政事业单位离退休支出

175.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

175.25

20807

就业补助

18.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

18.04

2080704

 社会保险补贴

6.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.02

2080705

 公益性岗位补贴

12.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12.02

20808

抚恤

178.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

178.56

2080801

 死亡抚恤

158.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

158.65

2080802

 伤残抚恤

1.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.27

2080899

 其他优抚支出

18.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

18.64

20899

其他社会保障和就业支出

53.22

12.55

0.00

0.00

0.00

0.00

40.67

2089901

 其他社会保障和就业支出

53.22

12.55

0.00

0.00

0.00

0.00

40.67

210

医疗卫生与计划生育支出

11,743.48

11,361.92

0.00

0.00

0.00

0.00

381.56

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

2100199

 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

21007

计划生育事务

0.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.87

2100799

 其他计划生育事务支出

0.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.87

21011

行政事业单位医疗

11,742.11

11,361.92

0.00

0.00

0.00

0.00

380.19

2101101

 行政单位医疗

7,322.70

7,114.05

0.00

0.00

0.00

0.00

208.65

2101102

 事业单位医疗

6.30

6.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

 公务员医疗补助

3,233.70

3,097.84

0.00

0.00

0.00

0.00

135.85

2101199

 其他行政事业单位医疗支出

1,179.42

1,143.73

0.00

0.00

0.00

0.00

35.69

212

城乡社区支出

496.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

496.68

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

496.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

496.68

2120801

 征地和拆迁补偿支出

211.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211.70

2120899

 其他国有土地使用权出让收入安排的支出

284.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

284.98

213

农林水支出

17.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

17.32

21305

扶贫

17.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

17.32

2130599

 其他扶贫支出

17.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

17.32

215

资源勘探信息等支出

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

2150899

 其他支持中小企业发展和管理支出

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

221

住房保障支出

12,776.89

12,635.56

0.00

0.00

0.00

0.00

141.33

22102

住房改革支出

12,776.89

12,635.56

0.00

0.00

0.00

0.00

141.33

2210201

 住房公积金

12,575.51

12,475.80

0.00

0.00

0.00

0.00

99.71

2210203

 购房补贴

201.38

159.76

0.00

0.00

0.00

0.00

41.62

229

其他支出

2,141.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,141.52

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

99.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

99.00

2290400

 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

99.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

99.00

22999

其他支出

2,042.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,042.52

2299901

 其他支出

2,042.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,042.52

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。












 





支出决算表

 














公开03表

部门:湖南省人民检察院






金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

335,566.12

293,955.53

41,610.59

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

520.46

398.27

122.19

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

121.26

5.00

116.26

0.00

0.00

0.00

2010308

 信访事务

6.00

5.00

1.00

0.00

0.00

0.00

2010399

 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

115.26

0.00

115.26

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

73.87

73.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2010401

 行政运行

73.87

73.87

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

11.17

11.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2011102

 一般行政管理事务

11.17

11.17

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

6.89

6.00

0.89

0.00

0.00

0.00

2013601

 行政运行

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013602

 一般行政管理事务

0.89

0.00

0.89

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

307.27

302.23

5.04

0.00

0.00

0.00

2019901

 国家赔偿费用支出

28.30

28.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

 其他一般公共服务支出

278.97

273.93

5.04

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

290,153.27

250,298.42

39,854.85

0.00

0.00

0.00

20402

公安

18.61

16.04

2.57

0.00

0.00

0.00

2040201

 行政运行

16.04

16.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2040202

 一般行政管理事务

2.57

0.00

2.57

0.00

0.00

0.00

20403

国家安全

11.95

0.00

11.95

0.00

0.00

0.00

2040302

 一般行政管理事务

11.95

0.00

11.95

0.00

0.00

0.00

20404

检察

289,450.57

250,119.16

39,331.41

0.00

0.00

0.00

2040401

 行政运行

228,808.89

228,378.59

430.30

0.00

0.00

0.00

2040402

 一般行政管理事务

28,629.97

3,221.34

25,408.62

0.00

0.00

0.00

2040406

 侦查监督

1,991.45

1,962.60

28.86

0.00

0.00

0.00

2040407

 执行监督

1,785.82

1,695.99

89.83

0.00

0.00

0.00

2040408

 控告申诉

1,392.92

1,386.90

6.02

0.00

0.00

0.00

2040409

 “两房”建设

10,967.89

510.66

10,457.24

0.00

0.00

0.00

2040450

 事业运行

146.72

144.38

2.34

0.00

0.00

0.00

20406

司法

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2040699

 其他司法支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

670.14

163.22

506.92

0.00

0.00

0.00

2049901

 其他公共安全支出

670.14

163.22

506.92

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

1,952.38

1,931.10

21.28

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

1,952.38

1,931.10

21.28

0.00

0.00

0.00

2050803

 培训支出

1,952.38

1,931.10

21.28

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

540.28

1.00

539.28

0.00

0.00

0.00

20701

文化

539.28

1.00

538.28

0.00

0.00

0.00

2070199

 其他文化支出

539.28

1.00

538.28

0.00

0.00

0.00

20704

新闻出版广播影视

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

2070499

 其他新闻出版广播影视支出

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

16,090.00

16,062.15

27.85

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

15,864.58

15,836.73

27.85

0.00

0.00

0.00

2080501

 归口管理的行政单位离退休

491.33

463.69

27.64

0.00

0.00

0.00

2080504

 未归口管理的行政单位离退休

1,344.16

1,343.95

0.21

0.00

0.00

0.00

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

13,836.33

13,836.33

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

16.17

16.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

 其他行政事业单位离退休支出

176.59

176.59

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

10.26

10.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2080704

 社会保险补贴

3.63

3.63

0.00

0.00

0.00

0.00

2080705

 公益性岗位补贴

6.63

6.63

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

166.86

166.86

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

 死亡抚恤

158.65

158.65

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

 其他优抚支出

8.21

8.21

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.55

0.55

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

 财政对生育保险基金的补助

0.55

0.55

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

47.75

47.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

 其他社会保障和就业支出

47.75

47.75

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

11,351.34

11,253.12

98.22

0.00

0.00

0.00

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2100199

 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.87

0.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

 其他计划生育事务支出

0.87

0.87

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

11,349.97

11,251.75

98.22

0.00

0.00

0.00

2101101

 行政单位医疗

7,186.98

7,088.76

98.22

0.00

0.00

0.00

2101102

 事业单位医疗

6.90

6.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

 公务员医疗补助

3,098.87

3,098.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

 其他行政事业单位医疗支出

1,057.22

1,057.22

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

303.08

101.09

201.99

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

303.08

101.09

201.99

0.00

0.00

0.00

2120801

 征地和拆迁补偿支出

94.62

76.61

18.01

0.00

0.00

0.00

2120899

 其他国有土地使用权出让收入安排的支出

208.46

24.48

183.98

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

11.32

7.66

3.66

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

11.32

7.66

3.66

0.00

0.00

0.00

2130599

 其他扶贫支出

11.32

7.66

3.66

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

0.43

0.43

0.00

0.00

0.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

0.43

0.43

0.00

0.00

0.00

0.00

2150899

 其他支持中小企业发展和管理支出

0.43

0.43

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

12,517.64

12,494.74

22.90

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

12,517.64

12,494.74

22.90

0.00

0.00

0.00

2210201

 住房公积金

12,316.26

12,316.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

 购房补贴

201.38

178.48

22.90

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

2,125.92

1,407.55

718.37

0.00

0.00

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

95.70

35.70

60.00

0.00

0.00

0.00

2290400

 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

95.70

35.70

60.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

2,030.22

1,371.85

658.37

0.00

0.00

0.00

2299901

 其他支出

2,030.22

1,371.85

658.37

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 



 

财政拨款收入支出决算总表

 

 










公开04表

部门:湖南省人民检察院







金额单位:万元

收   入

支   出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

266,724.88

一、一般公共服务支出

28

74.76

74.76

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

31

203,961.83

203,961.83

0.00


5


五、教育支出

32

1,944.28

1,944.28

0.00


6


六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

34

1.00

1.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

14,674.82

14,674.82

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

10,957.25

10,957.25

0.00


10


十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

46

12,376.44

12,376.44

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

266,724.88

本年支出合计

49

243,990.38

243,990.38

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

7,062.77

年末财政拨款结转和结余

50

29,797.27

29,797.27

0.00

 一般公共预算财政拨款

24

7,062.77


51




 政府性基金预算财政拨款

25

0.00


52





26



53




总计

27

273,787.65

总计

54

273,787.65

273,787.65

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表


部门:湖南省人民检察院




金额单位:万元


项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

243,990.38

231,469.93

12,520.45


201

一般公共服务支出

74.76

73.87

0.89


20104

发展与改革事务

73.87

73.87

0.00


2010401

 行政运行

73.87

73.87

0.00


20136

其他共产党事务支出

0.89

0.00

0.89


2013602

 一般行政管理事务

0.89

0.00

0.89


204

公共安全支出

203,961.83

191,585.88

12,375.95


20402

公安

0.00

0.00

0.00


2040202

 一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00


20403

国家安全

11.95

0.00

11.95


2040302

 一般行政管理事务

11.95

0.00

11.95


20404

检察

203,949.88

191,585.88

12,364.00


2040401

 行政运行

179,629.69

179,546.29

83.40


2040402

 一般行政管理事务

12,945.75

1,412.48

11,533.27


2040406

 侦查监督

1,954.12

1,931.60

22.52


2040407

 执行监督

1,750.19

1,660.36

89.83


2040408

 控告申诉

1,390.55

1,384.53

6.02


2040450

 事业运行

146.72

144.38

2.34


20405

法院

0.00

0.00

0.00


2040502

 一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00


20406

司法

0.00

0.00

0.00


2040602

 一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00


205

教育支出

1,944.28

1,923.00

21.28


20508

进修及培训

1,944.28

1,923.00

21.28


2050803

 培训支出

1,944.28

1,923.00

21.28


207

文化体育与传媒支出

1.00

0.00

1.00


20704

新闻出版广播影视

1.00

0.00

1.00


2070499

 其他新闻出版广播影视支出

1.00

0.00

1.00


208

社会保障和就业支出

14,674.82

14,674.61

0.21


20805

行政事业单位离退休

14,662.69

14,662.48

0.21


2080504

 未归口管理的行政单位离退休

985.37

985.16

0.21


2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

13,675.40

13,675.40

0.00


2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

1.92

1.92

0.00


20899

其他社会保障和就业支出

12.13

12.13

0.00


2089901

 其他社会保障和就业支出

12.13

12.13

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

10,957.25

10,859.03

98.22


21011

行政事业单位医疗

10,957.25

10,859.03

98.22


2101101

 行政单位医疗

6,965.80

6,867.58

98.22


2101102

 事业单位医疗

6.91

6.91

0.00


2101103

 公务员医疗补助

2,963.01

2,963.01

0.00


2101199

 其他行政事业单位医疗支出

1,021.53

1,021.53

0.00


221

住房保障支出

12,376.44

12,353.54

22.90


22102

住房改革支出

12,376.44

12,353.54

22.90


2210201

 住房公积金

12,216.68

12,216.68

0.00


2210203

 购房补贴

159.76

136.86

22.90


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         一般公共预算财政拨款基本支出决算表










公开06表


部门:湖南省人民检察院





 

金额单位:万元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数



301

工资福利支出

146,020.35

302

商品和服务支出

80,097.97

307

债务利息及费用支出

0.00


30101

 基本工资

38,938.55

30201

 办公费

8,052.85

30701

 国内债务付息

0.00


30102

 津贴补贴

33,011.40

30202

 印刷费

1,295.18

30702

 国外债务付息

0.00


30103

 奖金

27,341.29

30203

 咨询费

52.52

310

资本性支出

638.16


30106

 伙食补助费

0.00

30204

 手续费

0.17

31001

 房屋建筑物购建

0.00


30107

 绩效工资

129.86

30205

 水费

720.37

31002

 办公设备购置

487.08


30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

13,584.46

30206

 电费

3,445.84

31003

 专用设备购置

73.23


30109

 职业年金缴费

27.52

30207

 邮电费

1,565.44

31005

 基础设施建设

0.00


30110

 职工基本医疗保险缴费

6,968.68

30208

 取暖费

378.29

31006

 大型修缮

0.00


30111

 公务员医疗补助缴费

2,478.65

30209

 物业管理费

4,292.88

31007

 信息网络及软件购置更新

36.00


30112

 其他社会保障缴费

1,303.18

30211

 差旅费

8,381.58

31008

 物资储备

0.00


30113

 住房公积金

12,530.34

30212

 因公出国(境)费用

1.17

31009

 土地补偿

0.00


30114

 医疗费

57.55

30213

 维修(护)费

6,358.94

31010

 安置补助

0.00


30199

 其他工资福利支出

9,648.87

30214

 租赁费

2,056.61

31011

 地上附着物和青苗补偿

0.00


303

对个人和家庭的补助

4,713.45

30215

 会议费

243.96

31012

 拆迁补偿

0.00


30301

 离休费

568.55

30216

 培训费

1,923.43

31013

 公务用车购置

18.74


30302

 退休费

954.68

30217

 公务接待费

960.06

31019

 其他交通工具购置

5.45


30303

 退职(役)费

0.00

30218

 专用材料费

16.68

31021

 文物和陈列品购置

0.00


30304

 抚恤金

1,095.85

30224

 被装购置费

19.33

31022

 无形资产购置

0.00


30305

 生活补助

345.95

30225

 专用燃料费

19.03

31099

 其他资本性支出

17.66


30306

 救济费

8.00

30226

 劳务费

9,189.45

399

其他支出

0.00


30307

 医疗费补助

215.50

30227

 委托业务费

265.47

39906

 赠与

0.00


30308

 助学金

0.84

30228

 工会经费

2,495.58

39907

 国家赔偿费用支出

0.00


30309

 奖励金

722.34

30229

 福利费

1,139.73

39908

 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00


30310

 个人农业生产补贴

5.00

30231

 公务用车运行维护费

4,701.09

39999

 其他支出

0.00


30399

 其他对个人和家庭的补助支出

796.74

30239

 其他交通费用

7,152.56








30240

 税金及附加费用

0.00








30299

 其他商品和服务支出

15,369.76





人员经费合计

150,733.80

公用经费合计

80,736.13


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。




一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码:











公开07表

部门:湖南省人民检察院










金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10,215.35

256.00

6,299.25

1,148.05

5,151.20

3,660.10

6,333.47

10.04

5,363.37

580.17

4,783.20

960.06

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08表

部门:湖南省人民检察院






金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况(若本表为空表,需说明本单位无政府性基金收支)。

说明:本单位2018年度无政府性基金收支

 

 

 

 

 

 

 


第三部分 湖南省人民检察院2018年度部门决算情况说明

 

一、关于湖南省人民检察院2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收入决算数358663.05万元,较2017年度收入决算数41758.73万元增加316904.32万元,增幅758.89%。年初结转和结余48588.94万元,收入总计407251.99万元。2018年度支出决算数335566.12万元,较2017年度支出决算数38934.38万元增加296631.74万元,增幅761.88%。年末结转和结余71685.87万元,支出总计407251.99万元。收支大幅增加的主要原因是由于今年实行省以下检察院财物省级统管,比去年新增了139个单位。

二、关于湖南省人民检察院2018年度收入决算情况说明

2018年度收入决算数358663.05万元,其中,财政拨款

收入266724.88万元,占比74.37%;其他收入91938.17万元,

占比25.63%

  三、关于湖南省人民检察院2018年度支出决算情况说明

2018年度支出决算数335566.12万元,其中,一般公共服务支出520.46万元,占比0.16%;公共安全支出290153.27万元,占比86.47%;教育支出1952.38万元,占比0.58%;文化体育与传媒支出540.28万元,占比0.16%;社会保障和就业支出16090万元,占比4.79%;医疗卫生与计划生育支出11351.34万元,占比3.38%;城乡社区支出303.08万元,占比0.09%;农林水支出11.32万元,占比0.01%;资源勘探信息等支出0.43万元;住房保障支出12517.64万元,占比3.73%;其他支出2125.92万元,占比0.63%

四、关于湖南省人民检察院2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入266724.88万元,较2017年度财政拨款收入38174.27万元增加了228550.61万元,增幅598.7%。年初财政拨款结转和结余7062.77万元,财政拨款收入总计273787.65万元。2018年度财政拨款支出243990.38万元,较2017年度财政拨款支出35726.39万元增加了208263.99万元,增幅582.94%。年末财政拨款结转和结余29797.27万元,财政拨款支出总计273787.65万元。财政拨款收支大幅增加的主要原因是由于今年实行省以下检察院财物省级统管,比去年新增了139个单位。

五、关于湖南省人民检察院2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出243990.38万元,占本年总支出的72.71%,较2017年度一般公共预算财政拨款支出35676.39万元增加208313.99万元,增幅583.9%。一般公共预算财政拨款支出大幅增加的主要原因是由于今年实行省以下检察院财物省级统管,比去年新增了139个单位。

(二)财政拨款支出决算结构情况

按支出的性质划分为基本支出231469.93万元,占比

94.87%;项目支出12520.45万元,占比5.13%。按功能分类

科目划分为一般公共服务支出74.76万元,占比0.03%;公共安全支出203961.83万元,占比83.59%;教育支出1944.28万元,占比0.8%;文化体育与传媒支出1万元;社会保障和就业支出14674.82万元,占比6.02%;医疗卫生与计划生育支出10957.25万元,占比4.49%;住房保障支出12376.44万元,占比5.07%

  (三)财政拨款支出决算具体情况

湖南省人民检察院2018年度财政拨款支出年初预算为225380.12万元,支出决算为243990.38万元万元,较年初预算增加18610.26万元。支出具体情况如下:

1.一般公共服务发展与改革事务行政运行支出73.87万元,和年初预算一致。

2.一般公共服务一般行政管理事务支出0.89万元,较年初预算增加0.89万元。决算数大于预算数的原因是年中追加省机关党建立项课题研究经费并支付0.89万元。

3.公安一般行政管理事务没有支出,较年初预算减少5万元。决算数小于预算数的原因是年中没有实际开支。

4.国家安全一般行政管理事务支出11.95万元,较年初预算增加11.95万元。决算数大于预算数的原因是年中追加国家安全一般行政管理事务支出经费并支付11.95万元。

  5.检察行政运行支出179629.69万元,较年初预算增加13065.21万元。决算数大于预算数的主要原因:一是基本工资、津贴补贴标准提高;二是物价上涨。

6.检察一般行政管理事务支出12945.75万元,较年初预算增加6458.1万元。决算数大于预算数的主要原因:一是因专项办案工作需要新增办公设备购置;二是因房屋及相关构筑物使用时限过长,大型修缮支出增加。

7.侦查监督支出1954.12万元,较年初预算减少753.03万元。决算数小于预算数的主要原因是侦查监督办案工作存在不可预见性。

8.执行监督支出1750.19万元,较年初预算减少807.66万元。决算数小于预算数的主要原因是执行监督办案工作存在不可预见性。

9.控告申诉支出1390.55万元,较年初预算减少556万元。决算数小于预算数的主要原因是控告申诉办案工作存在不可预见性。

10.检察事业运行支出146.72万元,较年初预算增加12.96万元。决算数大于预算数的主要原因是国家检察官学院湖南分院支出存在不可预见性,年中追加了检察事业运行经费

11.教育培训支出1944.28万元,较年初预算减少230.02万元。决算数小于预算数的主要原因是检察官及检察师资教育培训项目支出减少。

12.新闻出版广播影视支出1万元,较年初预算增加1万元。决算数大于预算数的原因是年中追加新闻出版广播影视经费并支付1万元。

  13.未归口管理的行政单位离退休支出985.37万元,

较年初预算增加506.41万元。决算数大于预算数的主要原因

是离退休人员增加,离退休工资标准提高。

  14.机关事业单位基本养老保险缴费支出13675.4万元,

较年初预算增加819.51万元。决算数大于预算数的主要原因

是年中追加机关事业单位基本养老保险经费。

15.机关事业单位职业年金缴费支出1.92万元,较年初预算减少2.56万元。决算数小于预算数的主要原因是年中实际开支减少。

16.其他社会保障和就业支出12.13万元,较年初预算增加5万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加其他社会保障和就业支出经费。

17.行政事业单位医疗支出(含行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出四个科目)10957.25万元,较年初预算增加580.27万元。决算数大于预算数的主要原因:一是年中人员增加,二是离休干部年龄逐年增大,医药费支出增加。

18.住房公积金支出12216.68万元,较年初预算增加1007.07万元。决算数大于预算数的主要原因:一是年中人员增加,二是工资提标,公积金缴纳基数增大。

19.购房补贴支出159.76万元,较年初预算增加22.9万元。决算数大于预算数的主要原因是省直单位易地调动干部住房地区差补贴支出增加。

六、关于湖南省人民检察院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出合计231469.93万元,其中人员经费支出150733.8万元,占比65.12%主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费支出80736.13万元,占比34.88%主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

人员经费中工资福利支出146020.35万元,占基本支出的63.08%,对个人和家庭的补助支出4713.45万元,占基本支出的2.04%。公用经费中商品和服务支出80097.97万元,占基本支出的34.6%,其他资本性支出638.16万元,占基本支出的0.28%

七、关于湖南省人民检察院2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出6333.47万元,较年初预算数10215.35万元减少3881.88万元。其中:因公出国(境)费支出10.04万元,较年初预算数256万元减少245.96万元;公务用车购置费支出580.17万元,较年初预算数1148.05万元减少567.88万元;公务用车运行维护费4783.2万元,较年初预算数5151.2万元减少368万元;公务接待费开支960.06万元,较年初预算数3660.1万元减少2700.04万元。2018年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制三公经费开支,全年实际支出比预算节约幅度较大。

 2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出6333.47万元,较2017年决算数870.96万元增加5462.51万元。其中:因公出国(境)费支出10.04万元,较2017年决算数77.07万元减少67.03万元;公务用车购置费支出580.17万元,较2017年决算数56.12万元增加524.05万元;公务用车运行维护费4783.2万元,较2017年决算数621.62万元增加4161.58万元;公务接待费开支960.06万元,较2017年决算数116.15万元增加843.91万元。三公费支出增加的主要原因是由于今年实行省以下检察院财物省级统管,比去年新增了139个单位。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2018年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算10.04万元,占0.16%;公务用车购置及运行费支出决算5363.37万元,占84.68%;公务接待费支出决算960.06万元,占15.16%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,2018年决算数为10.04万元,全年安排出国(境)团组数1个、累计3人次。因公出国(境)费主要用于参加高检院组织境外检察业务培训。2018年度高检院报经国家外国专家局同意,结合检察重点业务工作与司法体制改革,开展了一系列专题业务培训。

  2.公务用车购置及运行费。公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、执法执勤和侦查办案等所需公务车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、年审费和保险费,2018年度决算数为5363.37万元。其中公务用车购置费支出580.17万元,购置公务用车36台。公务用车运行费用支出4783.2万元,现有车辆1192辆,主要是执法执勤用车。

3.公务接待费。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2018年度公务接待费决算数为960.06万元,全年公务接待共17723批次,公务接待人数为120670人次。其中国内公务接待17723批次,120670人次,主要是接待全国各地检察机关和国内相关部门来我院交流工作和协办案件等。

八、关于湖南省人民检察院2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度湖南省人民检察院无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

根据《湖南省财政厅关于开展2018年度部门整体支出绩效自评工作的通知》(湘财绩〔20192号)文件的部署和要求,我院成立了专门的绩效评价工作小组,制定了绩效评价方案,并依据方案组织开展绩效评价工作。评价工作小组采取听取意见、检查支出账目等方式,收集整理了经费支出的相关资料,根据各部门工作情况进行了详细分析,综合形成了我院2018年度部门整体支出绩效评价报告,并于2019626日在湖南省人民检察院外网门户网站财政信息栏目中进行了公示。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况

2018年度机关运行经费支出80736.13万元,比2017年增加72812.19万元,增长918.89%。主要原因:一是今年实行省以下检察院财物省级统管,比去年新增了139个单位,二是物价上涨。

(二)政府采购支出情况

2018年度政府采购支出总额10366.77万元,其中:政府采购货物支出6987.6万元、政府采购工程支出1747.89万元、政府采购服务支出1631.28万元。授予中小企业合同金额3110.03万元,其中:授予小企业合同金额2033.35万元,占政府采购支出金额的19.61%

(三)国有资产占用情况

截至20181231日,共有车辆1192辆,其中:一般公务用车56辆、一般执法执勤用车995辆、特种专业技术用车40辆、部级领导干部用车4辆、其他用车97辆;单位价值50万元以上通用设备68台(套),单价100万元以上专用设备6台(套)。

(四)其他说明事项

2018年部门决算支出中的公共安全支出--检察科目中含有部分涉密项目。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指省本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是指非本级财政拨款收入、补助收入、存款利息收入等。

  三、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本

年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成产生的结

余资金。

四、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或

以后年度继续使用的资金,或项目已完成产生的结余资金。

五、公共安全支出(类)检察(款):指检察机关用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

六、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指单位用于干警教育培训的支出。

七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指单位用于未归口社保的离退休人员的工资性支出。

八、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指单位

按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

(一)住房公积金(项):指按照国家统一规定,按规

定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)购房补贴(项):1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出以外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、三公”  经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;

公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各种公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用及其他费用。 

 

湖南省人民检察院

201992


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