湖南省人民检察院2018年度部门决算
第一部分 湖南省人民检察院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 湖南省人民检察院2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 湖南省人民检察院2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 湖南省人民检察院概况
一、部门职责
根据《宪法》和《人民检察院组织法》规定,湖南省人民检察院作为法律监督机关,对最高人民检察院和省人大负责,受省人大及其常委会监督并报告工作,接受最高人民检察院和中共湖南省委领导。主要任务是领导全省各级人民检察院依法履行法律监督职责,确保宪法和法律在全省统一正确实施。主要职责有:
(一)贯彻最高人民检察院、中共湖南省委和省人大的决策部署,领导全省各级人民检察院的工作,规划和部署全省检察工作任务。
(二)受理群众报案、控告、举报、申诉和犯罪嫌疑人投案自首,做好案件分流;依法办理和交办、督办有关控告、举报、刑事申诉、国家赔偿和司法救助案件;初核举报线索,开展举报奖励和保护工作。受理当事人及其法定代理人、近亲属的刑事、民事、行政申诉。
(三)依法办理监察委员会调查移送的职务犯罪案件,对犯罪嫌疑人决定采取包括逮捕在内的强制措施,进行补充侦查,提起公诉,对职务犯罪案件的审判和刑罚的执行依法进行监督。
(四)对依照法律规定由其办理的刑事案件行使侦查权。
(五)复核各市州公安机关不服不批准逮捕的案件;对提请延长侦查羁押期限的案件决定是否批准延长;批准本院侦查部门重新计算侦查羁押期限,审查办理报请核准追诉案件。办理死刑(包括死缓)上诉、抗诉案件,被告人提起上诉,省高级人民法院决定开庭审理的二审和再审案件,市(州)院受理审查起诉的请示案件。领导、指导全省各级人民检察院对刑事犯罪案件的审查逮捕、审查起诉工作。
(六)领导全省各级人民检察院依法对刑事侦查、刑事审判、刑罚执行实行法律监督。
(七)领导全省各级人民检察院依法对民事行政生效裁判实施监督;对损害国家利益、社会公共利益的调解进行监督;对民事行政审判人员违法行为及民事行政审判中的违法情形进行监督;对执行活动实施监督;督促行政机关履行职责,支持起诉;负责办理公益诉讼案件。
(八)组织并承担全省检察系统对审查逮捕、审查起诉、刑事执行检察、民事行政检察等移送案件中的技术性证据的审查工作,组织相关重大疑难案件的“会检”。
(九)抓好检察机关队伍建设和思想政治工作;提请任免有关人员法律职务。
(十)规划和指导全省检察机关的计划财务和装备等后勤保障工作。
(十一)负责应当由省人民检察院承办的其他事项。
二、机构设置
(一)内设机构设置
湖南省人民检察院机关本级现有28个内设机构,分别为:办公室、干部管理处、检察官管理处、宣传综合处、干部教育处、职务犯罪检察部、公诉处一处、公诉处二处、公诉处三处、侦查监督一处、侦查监督二处、民事行政检察处、刑事执行检察局、控告检察处、申诉检察处、检务督察处(案件管理中心)、警务处、法律政策研究室、人民监督员办公室、监察处、机关党委、检察技术处、网络信息处、计划财务装备处、后勤服务中心、生态环境资源检察处、铁路运输检察处、离退休人员工作办公室。
(二)决算单位构成
湖南省检察机关实行省以下人财物统一管理的管理体制。2018年湖南省人民检察院部门决算包括机关本级决算和所属单位决算,全省共有149个单位的部门决算纳入省级决算管理,其中省级院1个,国家检察官学院湖南分院1个、铁路运输检察院3个、市州院14个,县市(区)院及派出院130个,具体包括:
序号 | 单位名称 | 序号 | 单位名称 |
1 | 湖南省人民检察院本级 | 76 | 汉寿县人民检察院 |
2 | 国家检察官学院湖南分院 | 77 | 桃源县人民检察院 |
3 | 长沙铁路运输检察院 | 78 | 临澧县人民检察院 |
4 | 长沙铁路衡阳运输检察院 | 79 | 石门县人民检察院 |
5 | 怀化铁路运输检察院 | 80 | 澧县人民检察院 |
6 | 长沙市人民检察院本级 | 81 | 安乡县人民检察院 |
7 | 长沙市芙蓉区人民检察院 | 82 | 津市市人民检察院 |
8 | 长沙市天心区人民检察院 | 83 | 常德市白洋堤地区人民检察院 |
9 | 长沙市岳麓区人民检察院 | 84 | 张家界市人民检察院本级 |
10 | 长沙市开福区人民检察院 | 85 | 张家界市永定区人民检察院 |
11 | 长沙市雨花区人民检察院 | 86 | 张家界市武陵源区人民检察院 |
12 | 长沙县人民检察院 | 87 | 慈利县人民检察院 |
13 | 长沙市望城区人民检察院 | 88 | 桑植县人民检察院 |
14 | 浏阳市人民检察院 | 89 | 益阳市人民检察院本级 |
15 | 宁乡县人民检察院 | 90 | 益阳市赫山区人民检察院 |
16 | 长沙市星城地区人民检察院 | 91 | 益阳市资阳区人民检察院 |
17 | 衡阳市人民检察院本级 | 92 | 桃江县人民检察院 |
18 | 衡阳市雁峰区人民检察院 | 93 | 安化县人民检察院 |
19 | 衡阳市石鼓区人民检察院 | 94 | 沅江市人民检察院 |
20 | 衡阳市珠晖区人民检察院 | 95 | 南县人民检察院 |
21 | 衡阳市蒸湘区人民检察院 | 96 | 益阳市大通湖区人民检察院 |
22 | 衡阳市南岳区人民检察院 | 97 | 郴州市人民检察院本级 |
23 | 衡南县人民检察院 | 98 | 郴州市北湖区人民检察院 |
24 | 衡阳县人民检察院 | 99 | 郴州市苏仙区人民检察院 |
25 | 衡山县人民检察院 | 100 | 资兴市人民检察院 |
26 | 衡东县人民检察院 | 101 | 桂阳县人民检察院 |
27 | 祁东县人民检察院 | 102 | 宜章县人民检察院 |
28 | 常宁市人民检察院 | 103 | 永兴县人民检察院 |
29 | 耒阳市人民检察院 | 104 | 嘉禾县人民检察院 |
30 | 衡阳市华新地区人民检察院 | 105 | 临武县人民检察院 |
31 | 衡阳市上堡地区人民检察院 | 106 | 汝城县人民检察院 |
32 | 株洲市人民检察院本级 | 107 | 安仁县人民检察院 |
33 | 株洲市荷塘区人民检察院 | 108 | 桂东县人民检察院 |
34 | 株洲市芦淞区人民检察院 | 109 | 永州市人民检察院本级 |
35 | 株洲市天元区人民检察院 | 110 | 永州市冷水滩区人民检察院 |
36 | 株洲市石峰区人民检察院 | 111 | 永州市零陵区人民检察院 |
37 | 醴陵市人民检察院 | 112 | 祁阳县人民检察院 |
38 | 株洲县人民检察院 | 113 | 东安县人民检察院 |
39 | 攸县人民检察院 | 114 | 双牌县人民检察院 |
40 | 茶陵县人民检察院 | 115 | 道县人民检察院 |
41 | 炎陵县人民检察院 | 116 | 江永县人民检察院 |
42 | 湘潭市人民检察院本级 | 117 | 江华瑶族自治县人民检察院 |
43 | 湘潭市岳塘区人民检察院 | 118 | 宁远县人民检察院 |
44 | 湘潭市雨湖区人民检察院 | 119 | 新田县人民检察院 |
45 | 湘潭县人民检察院 | 120 | 蓝山县人民检察院 |
46 | 湘乡市人民检察院 | 121 | 怀化市人民检察院本级 |
47 | 韶山市人民检察院 | 122 | 怀化市鹤城区人民检察院 |
48 | 邵阳市人民检察院本级 | 123 | 沅陵县人民检察院 |
49 | 邵阳市双清区人民检察院 | 124 | 辰溪县人民检察院 |
50 | 邵阳市大祥区人民检察院 | 125 | 溆浦县人民检察院 |
51 | 邵阳市北塔区人民检察院 | 126 | 芷江侗族自治县人民检察院 |
52 | 邵东县人民检察院 | 127 | 麻阳苗族自治县人民检察院 |
53 | 新邵县人民检察院 | 128 | 中方县人民检察院 |
54 | 隆回县人民检察院 | 129 | 洪江市人民检察院 |
55 | 洞口县人民检察院 | 130 | 怀化市洪江人民检察院 |
56 | 绥宁县人民检察院 | 131 | 新晃侗族自治县人民检察院 |
57 | 城步苗族自治县人民检察院 | 132 | 会同县人民检察院 |
58 | 武冈市人民检察院 | 133 | 靖州苗族侗族自治县人民检察院 |
59 | 新宁县人民检察院 | 134 | 通道侗族自治县人民检察院 |
60 | 邵阳县人民检察院 | 135 | 娄底市人民检察院本级 |
61 | 岳阳市人民检察院本级 | 136 | 娄底市娄星区人民检察院 |
62 | 岳阳市岳阳楼区人民检察院 | 137 | 冷水江市人民检察院 |
63 | 岳阳市云溪区人民检察院 | 138 | 涟源市人民检察院 |
64 | 岳阳市君山区人民检察院 | 139 | 双峰县人民检察院 |
65 | 岳阳市屈原管理区人民检察院 | 140 | 新化县人民检察院 |
66 | 平江县人民检察院 | 141 | 湘西自治州人民检察院本级 |
67 | 岳阳县人民检察院 | 142 | 吉首市人民检察院 |
68 | 华容县人民检察院 | 143 | 泸溪县人民检察院 |
69 | 湘阴县人民检察院 | 144 | 凤凰县人民检察院 |
70 | 临湘市人民检察院 | 145 | 古丈县人民检察院 |
71 | 汨罗市人民检察院 | 146 | 花垣县人民检察院 |
72 | 岳阳市荆剑地区人民检察院 | 147 | 保靖县人民检察院 |
73 | 常德市人民检察院本级 | 148 | 永顺县人民检察院 |
74 | 常德市武陵区人民检察院 | 149 | 龙山县人民检察院 |
75 | 常德市鼎城区人民检察院 |
第二部分 湖南省人民检察院2018年度部门决算表
收入支出决算总表
| |||||||
公开01表 | |||||||
部门:湖南省人民检察院 | 金额单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||
一、财政拨款收入 | 1 | 266,724.88 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 520.46 | ||
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | ||
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | ||
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 290,153.27 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 1,952.38 | ||
六、其他收入 | 6 | 91,938.17 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 540.28 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 16,090.00 | ||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 11,351.34 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 303.08 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 11.32 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.43 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 12,517.64 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 2,125.92 | ||||
22 | 49 | ||||||
本年收入合计 | 23 | 358,663.05 | 本年支出合计 | 50 | 335,566.12 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 0.00 | ||
年初结转和结余 | 25 | 48,588.94 | 年末结转和结余 | 52 | 71,685.87 | ||
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 407,251.99 | 总计 | 54 | 407,251.99 | ||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:湖南省人民检察院 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 358,663.05 | 266,724.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91,938.17 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 553.72 | 75.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 477.85 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 73.87 | 73.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010401 | 行政运行 | 73.87 | 73.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 31.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.67 | ||
2011102 | 一般行政管理事务 | 31.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.67 | ||
20132 | 组织事务 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||
2013201 | 行政运行 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 8.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | ||
2013601 | 行政运行 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | ||
2013602 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 432.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 432.18 | ||
2019901 | 国家赔偿费用支出 | 28.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.30 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 403.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 403.88 | ||
204 | 公共安全支出 | 311,529.97 | 225,108.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,421.70 | ||
20402 | 公安 | 71.04 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.04 | ||
2040201 | 行政运行 | 66.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.04 | ||
2040202 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20403 | 国家安全 | 11.95 | 11.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040302 | 一般行政管理事务 | 11.95 | 11.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20404 | 检察 | 309,769.04 | 225,086.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,682.22 | ||
2040401 | 行政运行 | 234,704.86 | 188,248.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,456.49 | ||
2040402 | 一般行政管理事务 | 38,912.82 | 23,987.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,924.91 | ||
2040406 | 侦查监督 | 2,283.87 | 2,252.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.00 | ||
2040407 | 执行监督 | 2,055.75 | 2,020.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.63 | ||
2040408 | 控告申诉 | 1,573.81 | 1,571.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.36 | ||
2040409 | “两房”建设 | 13,893.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,893.20 | ||
2040450 | 事业运行 | 133.84 | 133.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | ||
20405 | 法院 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040502 | 一般行政管理事务 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 4.10 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | ||
2040602 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040605 | 普法宣传 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | ||
2040699 | 其他司法支出 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 1,671.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,671.34 | ||
2049901 | 其他公共安全支出 | 1,671.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,671.34 | ||
205 | 教育支出 | 2,305.74 | 2,297.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.10 | ||
20508 | 进修及培训 | 2,305.74 | 2,297.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.10 | ||
2050803 | 培训支出 | 2,305.74 | 2,297.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.10 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 540.28 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 539.28 | ||
20701 | 文化 | 539.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 539.28 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 539.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 539.28 | ||
20704 | 新闻出版广播影视 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070499 | 其他新闻出版广播影视支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 16,556.45 | 15,244.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,311.83 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 16,306.63 | 15,232.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,074.56 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 491.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 491.93 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1,354.10 | 1,064.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289.24 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14,228.92 | 14,125.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.52 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 56.43 | 41.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.62 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 175.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.25 | ||
20807 | 就业补助 | 18.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.04 | ||
2080704 | 社会保险补贴 | 6.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.02 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 12.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.02 | ||
20808 | 抚恤 | 178.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178.56 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 158.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.65 | ||
2080802 | 伤残抚恤 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.27 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 18.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.64 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 53.22 | 12.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.67 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 53.22 | 12.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.67 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 11,743.48 | 11,361.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 381.56 | ||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | ||
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | ||
21007 | 计划生育事务 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 11,742.11 | 11,361.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380.19 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 7,322.70 | 7,114.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.65 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3,233.70 | 3,097.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.85 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1,179.42 | 1,143.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.69 | ||
212 | 城乡社区支出 | 496.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 496.68 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 496.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 496.68 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 211.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211.70 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 284.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 284.98 | ||
213 | 农林水支出 | 17.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.32 | ||
21305 | 扶贫 | 17.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.32 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 17.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.32 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 12,776.89 | 12,635.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141.33 | ||
22102 | 住房改革支出 | 12,776.89 | 12,635.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141.33 | ||
2210201 | 住房公积金 | 12,575.51 | 12,475.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.71 | ||
2210203 | 购房补贴 | 201.38 | 159.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.62 | ||
229 | 其他支出 | 2,141.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,141.52 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.00 | ||
2290400 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.00 | ||
22999 | 其他支出 | 2,042.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,042.52 | ||
2299901 | 其他支出 | 2,042.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,042.52 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
| |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:湖南省人民检察院 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 335,566.12 | 293,955.53 | 41,610.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 520.46 | 398.27 | 122.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 121.26 | 5.00 | 116.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 6.00 | 5.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 115.26 | 0.00 | 115.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 73.87 | 73.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010401 | 行政运行 | 73.87 | 73.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 11.17 | 11.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011102 | 一般行政管理事务 | 11.17 | 11.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 6.89 | 6.00 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013601 | 行政运行 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013602 | 一般行政管理事务 | 0.89 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 307.27 | 302.23 | 5.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019901 | 国家赔偿费用支出 | 28.30 | 28.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 278.97 | 273.93 | 5.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 290,153.27 | 250,298.42 | 39,854.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20402 | 公安 | 18.61 | 16.04 | 2.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040201 | 行政运行 | 16.04 | 16.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040202 | 一般行政管理事务 | 2.57 | 0.00 | 2.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20403 | 国家安全 | 11.95 | 0.00 | 11.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040302 | 一般行政管理事务 | 11.95 | 0.00 | 11.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20404 | 检察 | 289,450.57 | 250,119.16 | 39,331.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040401 | 行政运行 | 228,808.89 | 228,378.59 | 430.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040402 | 一般行政管理事务 | 28,629.97 | 3,221.34 | 25,408.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040406 | 侦查监督 | 1,991.45 | 1,962.60 | 28.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040407 | 执行监督 | 1,785.82 | 1,695.99 | 89.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040408 | 控告申诉 | 1,392.92 | 1,386.90 | 6.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040409 | “两房”建设 | 10,967.89 | 510.66 | 10,457.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040450 | 事业运行 | 146.72 | 144.38 | 2.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040699 | 其他司法支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 670.14 | 163.22 | 506.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049901 | 其他公共安全支出 | 670.14 | 163.22 | 506.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 1,952.38 | 1,931.10 | 21.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20508 | 进修及培训 | 1,952.38 | 1,931.10 | 21.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050803 | 培训支出 | 1,952.38 | 1,931.10 | 21.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 540.28 | 1.00 | 539.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 539.28 | 1.00 | 538.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 539.28 | 1.00 | 538.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20704 | 新闻出版广播影视 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070499 | 其他新闻出版广播影视支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 16,090.00 | 16,062.15 | 27.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 15,864.58 | 15,836.73 | 27.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 491.33 | 463.69 | 27.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1,344.16 | 1,343.95 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13,836.33 | 13,836.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.17 | 16.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 176.59 | 176.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 10.26 | 10.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080704 | 社会保险补贴 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 6.63 | 6.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 166.86 | 166.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 158.65 | 158.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 8.21 | 8.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 47.75 | 47.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 47.75 | 47.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 11,351.34 | 11,253.12 | 98.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 0.87 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.87 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 11,349.97 | 11,251.75 | 98.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 7,186.98 | 7,088.76 | 98.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 6.90 | 6.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3,098.87 | 3,098.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1,057.22 | 1,057.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 303.08 | 101.09 | 201.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 303.08 | 101.09 | 201.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 94.62 | 76.61 | 18.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 208.46 | 24.48 | 183.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 11.32 | 7.66 | 3.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 11.32 | 7.66 | 3.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 11.32 | 7.66 | 3.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 12,517.64 | 12,494.74 | 22.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 12,517.64 | 12,494.74 | 22.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 12,316.26 | 12,316.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 201.38 | 178.48 | 22.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 2,125.92 | 1,407.55 | 718.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 95.70 | 35.70 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290400 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 95.70 | 35.70 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 2,030.22 | 1,371.85 | 658.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 2,030.22 | 1,371.85 | 658.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
| |||||||
公开04表 | |||||||
部门:湖南省人民检察院 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 266,724.88 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 74.76 | 74.76 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 203,961.83 | 203,961.83 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 1,944.28 | 1,944.28 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 14,674.82 | 14,674.82 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 10,957.25 | 10,957.25 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 12,376.44 | 12,376.44 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 266,724.88 | 本年支出合计 | 49 | 243,990.38 | 243,990.38 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 7,062.77 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 29,797.27 | 29,797.27 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 7,062.77 | 51 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | ||||
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 273,787.65 | 总计 | 54 | 273,787.65 | 273,787.65 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||||||||||||||||||
部门:湖南省人民检察院 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||
项目 | 本年支出 | |||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
合计 | 243,990.38 | 231,469.93 | 12,520.45 | |||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 74.76 | 73.87 | 0.89 | ||||||||||||||
20104 | 发展与改革事务 | 73.87 | 73.87 | 0.00 | ||||||||||||||
2010401 | 行政运行 | 73.87 | 73.87 | 0.00 | ||||||||||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 0.89 | 0.00 | 0.89 | ||||||||||||||
2013602 | 一般行政管理事务 | 0.89 | 0.00 | 0.89 | ||||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 203,961.83 | 191,585.88 | 12,375.95 | ||||||||||||||
20402 | 公安 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
2040202 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
20403 | 国家安全 | 11.95 | 0.00 | 11.95 | ||||||||||||||
2040302 | 一般行政管理事务 | 11.95 | 0.00 | 11.95 | ||||||||||||||
20404 | 检察 | 203,949.88 | 191,585.88 | 12,364.00 | ||||||||||||||
2040401 | 行政运行 | 179,629.69 | 179,546.29 | 83.40 | ||||||||||||||
2040402 | 一般行政管理事务 | 12,945.75 | 1,412.48 | 11,533.27 | ||||||||||||||
2040406 | 侦查监督 | 1,954.12 | 1,931.60 | 22.52 | ||||||||||||||
2040407 | 执行监督 | 1,750.19 | 1,660.36 | 89.83 | ||||||||||||||
2040408 | 控告申诉 | 1,390.55 | 1,384.53 | 6.02 | ||||||||||||||
2040450 | 事业运行 | 146.72 | 144.38 | 2.34 | ||||||||||||||
20405 | 法院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
20406 | 司法 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
2040602 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
205 | 教育支出 | 1,944.28 | 1,923.00 | 21.28 | ||||||||||||||
20508 | 进修及培训 | 1,944.28 | 1,923.00 | 21.28 | ||||||||||||||
2050803 | 培训支出 | 1,944.28 | 1,923.00 | 21.28 | ||||||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||||||||||||||
20704 | 新闻出版广播影视 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||||||||||||||
2070499 | 其他新闻出版广播影视支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 14,674.82 | 14,674.61 | 0.21 | ||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 14,662.69 | 14,662.48 | 0.21 | ||||||||||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 985.37 | 985.16 | 0.21 | ||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13,675.40 | 13,675.40 | 0.00 | ||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | ||||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 12.13 | 12.13 | 0.00 | ||||||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 12.13 | 12.13 | 0.00 | ||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10,957.25 | 10,859.03 | 98.22 | ||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 10,957.25 | 10,859.03 | 98.22 | ||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 6,965.80 | 6,867.58 | 98.22 | ||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 6.91 | 6.91 | 0.00 | ||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2,963.01 | 2,963.01 | 0.00 | ||||||||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1,021.53 | 1,021.53 | 0.00 | ||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 12,376.44 | 12,353.54 | 22.90 | ||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 12,376.44 | 12,353.54 | 22.90 | ||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 12,216.68 | 12,216.68 | 0.00 | ||||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 159.76 | 136.86 | 22.90 | ||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||||||||||
公开06表 | ||||||||||||||||||
部门:湖南省人民检察院 |
金额单位:万元 | |||||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | ||||||||||
301 | 工资福利支出 | 146,020.35 | 302 | 商品和服务支出 | 80,097.97 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||||||
30101 | 基本工资 | 38,938.55 | 30201 | 办公费 | 8,052.85 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 33,011.40 | 30202 | 印刷费 | 1,295.18 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||||||
30103 | 奖金 | 27,341.29 | 30203 | 咨询费 | 52.52 | 310 | 资本性支出 | 638.16 | ||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.17 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||||||||||
30107 | 绩效工资 | 129.86 | 30205 | 水费 | 720.37 | 31002 | 办公设备购置 | 487.08 | ||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13,584.46 | 30206 | 电费 | 3,445.84 | 31003 | 专用设备购置 | 73.23 | ||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 27.52 | 30207 | 邮电费 | 1,565.44 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6,968.68 | 30208 | 取暖费 | 378.29 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2,478.65 | 30209 | 物业管理费 | 4,292.88 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 36.00 | ||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 1,303.18 | 30211 | 差旅费 | 8,381.58 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||||||||||
30113 | 住房公积金 | 12,530.34 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 1.17 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||||||||||
30114 | 医疗费 | 57.55 | 30213 | 维修(护)费 | 6,358.94 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 9,648.87 | 30214 | 租赁费 | 2,056.61 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 4,713.45 | 30215 | 会议费 | 243.96 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||||||||||
30301 | 离休费 | 568.55 | 30216 | 培训费 | 1,923.43 | 31013 | 公务用车购置 | 18.74 | ||||||||||
30302 | 退休费 | 954.68 | 30217 | 公务接待费 | 960.06 | 31019 | 其他交通工具购置 | 5.45 | ||||||||||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 16.68 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||||||||||
30304 | 抚恤金 | 1,095.85 | 30224 | 被装购置费 | 19.33 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||||||||||
30305 | 生活补助 | 345.95 | 30225 | 专用燃料费 | 19.03 | 31099 | 其他资本性支出 | 17.66 | ||||||||||
30306 | 救济费 | 8.00 | 30226 | 劳务费 | 9,189.45 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 215.50 | 30227 | 委托业务费 | 265.47 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||||||
30308 | 助学金 | 0.84 | 30228 | 工会经费 | 2,495.58 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||||||
30309 | 奖励金 | 722.34 | 30229 | 福利费 | 1,139.73 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 5.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4,701.09 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 796.74 | 30239 | 其他交通费用 | 7,152.56 | |||||||||||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 15,369.76 | ||||||||||||||||
人员经费合计 | 150,733.80 | 公用经费合计 | 80,736.13 | |||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
预算代码: | 公开07表 | ||||||||||
部门:湖南省人民检察院 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
10,215.35 | 256.00 | 6,299.25 | 1,148.05 | 5,151.20 | 3,660.10 | 6,333.47 | 10.04 | 5,363.37 | 580.17 | 4,783.20 | 960.06 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | |||||||||
部门:湖南省人民检察院 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况(若本表为空表,需说明本单位无政府性基金收支)。 | |||||||||
说明:本单位2018年度无政府性基金收支 |
第三部分 湖南省人民检察院2018年度部门决算情况说明
一、关于湖南省人民检察院2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年度收入决算数358663.05万元,较2017年度收入决算数41758.73万元增加316904.32万元,增幅758.89%。年初结转和结余48588.94万元,收入总计407251.99万元。2018年度支出决算数335566.12万元,较2017年度支出决算数38934.38万元增加296631.74万元,增幅761.88%。年末结转和结余71685.87万元,支出总计407251.99万元。收支大幅增加的主要原因是由于今年实行省以下检察院财物省级统管,比去年新增了139个单位。
二、关于湖南省人民检察院2018年度收入决算情况说明
2018年度收入决算数358663.05万元,其中,财政拨款
收入266724.88万元,占比74.37%;其他收入91938.17万元,
占比25.63%。
三、关于湖南省人民检察院2018年度支出决算情况说明
2018年度支出决算数335566.12万元,其中,一般公共服务支出520.46万元,占比0.16%;公共安全支出290153.27万元,占比86.47%;教育支出1952.38万元,占比0.58%;文化体育与传媒支出540.28万元,占比0.16%;社会保障和就业支出16090万元,占比4.79%;医疗卫生与计划生育支出11351.34万元,占比3.38%;城乡社区支出303.08万元,占比0.09%;农林水支出11.32万元,占比0.01%;资源勘探信息等支出0.43万元;住房保障支出12517.64万元,占比3.73%;其他支出2125.92万元,占比0.63%。
四、关于湖南省人民检察院2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入266724.88万元,较2017年度财政拨款收入38174.27万元增加了228550.61万元,增幅598.7%。年初财政拨款结转和结余7062.77万元,财政拨款收入总计273787.65万元。2018年度财政拨款支出243990.38万元,较2017年度财政拨款支出35726.39万元增加了208263.99万元,增幅582.94%。年末财政拨款结转和结余29797.27万元,财政拨款支出总计273787.65万元。财政拨款收支大幅增加的主要原因是由于今年实行省以下检察院财物省级统管,比去年新增了139个单位。
五、关于湖南省人民检察院2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出243990.38万元,占本年总支出的72.71%,较2017年度一般公共预算财政拨款支出35676.39万元增加208313.99万元,增幅583.9%。一般公共预算财政拨款支出大幅增加的主要原因是由于今年实行省以下检察院财物省级统管,比去年新增了139个单位。
(二)财政拨款支出决算结构情况
按支出的性质划分为基本支出231469.93万元,占比
94.87%;项目支出12520.45万元,占比5.13%。按功能分类
科目划分为一般公共服务支出74.76万元,占比0.03%;公共安全支出203961.83万元,占比83.59%;教育支出1944.28万元,占比0.8%;文化体育与传媒支出1万元;社会保障和就业支出14674.82万元,占比6.02%;医疗卫生与计划生育支出10957.25万元,占比4.49%;住房保障支出12376.44万元,占比5.07%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
湖南省人民检察院2018年度财政拨款支出年初预算为225380.12万元,支出决算为243990.38万元万元,较年初预算增加18610.26万元。支出具体情况如下:
1.一般公共服务发展与改革事务行政运行支出73.87万元,和年初预算一致。
2.一般公共服务一般行政管理事务支出0.89万元,较年初预算增加0.89万元。决算数大于预算数的原因是年中追加省机关党建立项课题研究经费并支付0.89万元。
3.公安一般行政管理事务没有支出,较年初预算减少5万元。决算数小于预算数的原因是年中没有实际开支。
4.国家安全一般行政管理事务支出11.95万元,较年初预算增加11.95万元。决算数大于预算数的原因是年中追加国家安全一般行政管理事务支出经费并支付11.95万元。
5.检察行政运行支出179629.69万元,较年初预算增加13065.21万元。决算数大于预算数的主要原因:一是基本工资、津贴补贴标准提高;二是物价上涨。
6.检察一般行政管理事务支出12945.75万元,较年初预算增加6458.1万元。决算数大于预算数的主要原因:一是因专项办案工作需要新增办公设备购置;二是因房屋及相关构筑物使用时限过长,大型修缮支出增加。
7.侦查监督支出1954.12万元,较年初预算减少753.03万元。决算数小于预算数的主要原因是侦查监督办案工作存在不可预见性。
8.执行监督支出1750.19万元,较年初预算减少807.66万元。决算数小于预算数的主要原因是执行监督办案工作存在不可预见性。
9.控告申诉支出1390.55万元,较年初预算减少556万元。决算数小于预算数的主要原因是控告申诉办案工作存在不可预见性。
10.检察事业运行支出146.72万元,较年初预算增加12.96万元。决算数大于预算数的主要原因是国家检察官学院湖南分院支出存在不可预见性,年中追加了检察事业运行经费。
11.教育培训支出1944.28万元,较年初预算减少230.02万元。决算数小于预算数的主要原因是检察官及检察师资教育培训项目支出减少。
12.新闻出版广播影视支出1万元,较年初预算增加1万元。决算数大于预算数的原因是年中追加新闻出版广播影视经费并支付1万元。
13.未归口管理的行政单位离退休支出985.37万元,
较年初预算增加506.41万元。决算数大于预算数的主要原因
是离退休人员增加,离退休工资标准提高。
14.机关事业单位基本养老保险缴费支出13675.4万元,
较年初预算增加819.51万元。决算数大于预算数的主要原因
是年中追加机关事业单位基本养老保险经费。
15.机关事业单位职业年金缴费支出1.92万元,较年初预算减少2.56万元。决算数小于预算数的主要原因是年中实际开支减少。
16.其他社会保障和就业支出12.13万元,较年初预算增加5万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加其他社会保障和就业支出经费。
17.行政事业单位医疗支出(含行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出四个科目)10957.25万元,较年初预算增加580.27万元。决算数大于预算数的主要原因:一是年中人员增加,二是离休干部年龄逐年增大,医药费支出增加。
18.住房公积金支出12216.68万元,较年初预算增加1007.07万元。决算数大于预算数的主要原因:一是年中人员增加,二是工资提标,公积金缴纳基数增大。
19.购房补贴支出159.76万元,较年初预算增加22.9万元。决算数大于预算数的主要原因是省直单位易地调动干部住房地区差补贴支出增加。
六、关于湖南省人民检察院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出合计231469.93万元,其中人员经费支出150733.8万元,占比65.12%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费支出80736.13万元,占比34.88%,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
人员经费中工资福利支出146020.35万元,占基本支出的63.08%,对个人和家庭的补助支出4713.45万元,占基本支出的2.04%。公用经费中商品和服务支出80097.97万元,占基本支出的34.6%,其他资本性支出638.16万元,占基本支出的0.28%。
七、关于湖南省人民检察院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出6333.47万元,较年初预算数10215.35万元减少3881.88万元。其中:因公出国(境)费支出10.04万元,较年初预算数256万元减少245.96万元;公务用车购置费支出580.17万元,较年初预算数1148.05万元减少567.88万元;公务用车运行维护费4783.2万元,较年初预算数5151.2万元减少368万元;公务接待费开支960.06万元,较年初预算数3660.1万元减少2700.04万元。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算节约幅度较大。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出6333.47万元,较2017年决算数870.96万元增加5462.51万元。其中:因公出国(境)费支出10.04万元,较2017年决算数77.07万元减少67.03万元;公务用车购置费支出580.17万元,较2017年决算数56.12万元增加524.05万元;公务用车运行维护费4783.2万元,较2017年决算数621.62万元增加4161.58万元;公务接待费开支960.06万元,较2017年决算数116.15万元增加843.91万元。“三公”经费支出增加的主要原因是由于今年实行省以下检察院财物省级统管,比去年新增了139个单位。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算10.04万元,占0.16%;公务用车购置及运行费支出决算5363.37万元,占84.68%;公务接待费支出决算960.06万元,占15.16%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费。因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,2018年决算数为10.04万元,全年安排出国(境)团组数1个、累计3人次。因公出国(境)费主要用于参加高检院组织境外检察业务培训。2018年度高检院报经国家外国专家局同意,结合检察重点业务工作与司法体制改革,开展了一系列专题业务培训。
2.公务用车购置及运行费。公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、执法执勤和侦查办案等所需公务车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、年审费和保险费,2018年度决算数为5363.37万元。其中公务用车购置费支出580.17万元,购置公务用车36台。公务用车运行费用支出4783.2万元,现有车辆1192辆,主要是执法执勤用车。
3.公务接待费。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2018年度公务接待费决算数为960.06万元,全年公务接待共17723批次,公务接待人数为120670人次。其中国内公务接待17723批次,120670人次,主要是接待全国各地检察机关和国内相关部门来我院交流工作和协办案件等。
八、关于湖南省人民检察院2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度湖南省人民检察院无政府性基金收支。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
根据《湖南省财政厅关于开展2018年度部门整体支出绩效自评工作的通知》(湘财绩〔2019〕2号)文件的部署和要求,我院成立了专门的绩效评价工作小组,制定了绩效评价方案,并依据方案组织开展绩效评价工作。评价工作小组采取听取意见、检查支出账目等方式,收集整理了经费支出的相关资料,根据各部门工作情况进行了详细分析,综合形成了我院2018年度部门整体支出绩效评价报告,并于2019年6月26日在湖南省人民检察院外网门户网站“财政信息”栏目中进行了公示。
十、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况
2018年度机关运行经费支出80736.13万元,比2017年增加72812.19万元,增长918.89%。主要原因:一是今年实行省以下检察院财物省级统管,比去年新增了139个单位,二是物价上涨。
(二)政府采购支出情况
2018年度政府采购支出总额10366.77万元,其中:政府采购货物支出6987.6万元、政府采购工程支出1747.89万元、政府采购服务支出1631.28万元。授予中小企业合同金额3110.03万元,其中:授予小微企业合同金额2033.35万元,占政府采购支出金额的19.61%。
(三)国有资产占用情况
截至2018年12月31日,共有车辆1192辆,其中:一般公务用车56辆、一般执法执勤用车995辆、特种专业技术用车40辆、部级领导干部用车4辆、其他用车97辆;单位价值50万元以上通用设备68台(套),单价100万元以上专用设备6台(套)。
(四)其他说明事项
2018年部门决算支出中的“公共安全支出--检察”科目中含有部分涉密项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指省本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是指非本级财政拨款收入、补助收入、存款利息收入等。
三、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本
年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成产生的结
余资金。
四、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或
以后年度继续使用的资金,或项目已完成产生的结余资金。
五、公共安全支出(类)检察(款):指检察机关用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。
六、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指单位用于干警教育培训的支出。
七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指单位用于未归口社保的离退休人员的工资性支出。
八、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指单位
按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
(一)住房公积金(项):指按照国家统一规定,按规
定比例为职工缴纳的住房公积金。
(二)购房补贴(项):指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出以外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“ 三公” 经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;
公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各种公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用及其他费用。
湖南省人民检察院
2019年9月2日